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      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算

      發(fā)布時間:2021-09-23來源:

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算

       

      第一部分  單位概況

      一、單位職責

      二、單位決算構(gòu)成

      第二部分  2020年度單位決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      第三部分  2020年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

      九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      十、預算績效情況說明

      十一、其他重要事項的情況說明

      第四部分 名詞解釋 

       

       

       

       

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算情況

       

      第一部分  單位概況

      一、單位職責

      合肥市第二人民醫(yī)院堅持維護公益性,依照政府及相關(guān)部門規(guī)定要求,承擔臨床醫(yī)療、醫(yī)學科研、醫(yī)學教育、人才培養(yǎng)、健康促進、養(yǎng)老、公共衛(wèi)生服務、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位指導、幫扶,支農(nóng)、支邊、援外等任務。

      醫(yī)院在市衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導下,履行相關(guān)職責:

      (一)貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

      (二)為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務。

      (三)承擔院校醫(yī)學教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、專科醫(yī)師、護士規(guī)范化培訓和繼續(xù)醫(yī)學教育,不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。

      (四)開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化。

      (五)按照市衛(wèi)生健康委批準和有關(guān)部門批準的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作。

      (六)按照市衛(wèi)生健康委和有關(guān)部門批準的范圍開展涉外醫(yī)療服務,承擔重大活動醫(yī)療保障任務,承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

      (七)根據(jù)規(guī)劃和需求,經(jīng)市衛(wèi)生健康委和有關(guān)部門批準,可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

      (八)經(jīng)市衛(wèi)生健康委和有關(guān)部門批準,與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

      (九)開展援疆援藏援外、對口幫扶等健康扶貧和志愿者服務工作。

      (十)承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

      二、單位決算構(gòu)成

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。


      第二部分  2020年度合肥市第二人民醫(yī)院決算報表

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見附表。

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

      九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

       

      第三部分  2020年度單位決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度本年收入總計174471.42萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計174471.42萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年度相比,收、支總計各增加21702.96萬元,增長14.21%,主要原因是政府性基金預算財政撥款收入(養(yǎng)老護理院)增加26600萬元。

      二、收入決算情況說明

      2020年度本年收入合計171475.2萬元,其中:財政撥款收入40879.98萬元,占23.84%;事業(yè)收入128131.83萬元,占74.72%;其他收入2463.39萬元,占1.44%。

      三、支出決算情況說明

      2020年度本年支出合計161463.95萬元,其中:基本支出55173.93萬元,占34.17%;項目支出106290.02萬元,占65.83%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年度財政撥款收入總計42038.87萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計42038.87萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2019年度相比,財政撥款收、支總計各增加20662.78萬元,增長96.66%,主要原因:政府性基金財政撥款收(養(yǎng)老護理院)增加26600萬元。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出13887.16萬元,占本年支出的8.60%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少6450.05萬元,降低31.72%。主要原因基建項目支出減少。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2020年一般公共預算財政撥款支出13887.16萬元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出(類)支出11227.32萬元,占80.85%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2653.4萬元,占19.10%科學技術(shù)支出(類)支出6.43萬元,占0.05%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21353萬元,支出決算為13887.16萬元,完成年初預算的65.04%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是市二院老年護理院建設(shè)年初預算16000萬元納入一般公共預算安排,執(zhí)行時由政府性基金財政撥款收入支出;二是年中追加衛(wèi)生學科及人才能力提升、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控等方面經(jīng)費。其中:基本支出0萬元,占0%;項目支出13887.16萬元,占100%。具體情況如下:

      1.科學技術(shù)支出(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.43萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是名醫(yī)工作室年初結(jié)余項目資金支出。

      2.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為5198.9萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加市屬公立醫(yī)院改革發(fā)展撥款。

      3.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)其他衛(wèi)生健康管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為155.46萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加對衛(wèi)生學科及人才能力提升、中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展投入。

      4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預算為5353萬元,支出決算為3905.47萬元,完成年初預算的72.96%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是新區(qū)二期建設(shè)工程價款結(jié)算審計年末未完成。

      5.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預算為16000萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市二院老年護理院建設(shè)年初預算16000萬元納入一般公共預算安排,執(zhí)行時由政府性基金財政撥款收入支出。

      6.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為854.93萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加對衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)和醫(yī)學重點??平ㄔO(shè)、醫(yī)療質(zhì)量控制新型冠狀病毒肺炎疫情防控的支出。

      7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為28萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加基本公共衛(wèi)生專項經(jīng)費。

      8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1071.55萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加突發(fā)公共衛(wèi)生事件經(jīng)費 新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控投入。

      9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10.6萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金。

      10.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.42萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加中醫(yī)專項支出。

      11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2653.4萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加市二院感染病區(qū)建設(shè)以及醫(yī)院維修改造預算支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年度財政撥款基本支出0萬元。

      七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

      2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入26600萬元,本年支出16134.92萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10465.08萬元。具體情況說明如下:

      其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算數(shù)為16134.92萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市二院老年護理院建設(shè)年初預算16000萬元納入一般公共預算安排。

      八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

      2020年合肥市第二人民醫(yī)院沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

      九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      (一)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算0萬元,支出決算為0萬元,與2020年預算持平,主要原因是我院為公益二類事業(yè)單位,沒有一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

      (二)一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

      2020年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出決算0萬元,與2020年度預算相比持平,持平的原因是我院為公益二類事業(yè)單位,沒有一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費支出。主要用于出國考察等外事活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》(合政辦〔2014〕8號)、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(合財行〔2014〕944號)等相關(guān)規(guī)定。2020年,參加(組織)因公出國(境)團組0個,0人次。

      2.公務接待費支出決算0萬元,與2020年度預算相比持平,持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位,無一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的公務接待費支出。主要用于省內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務指導和工作調(diào)研等公務往來。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關(guān)公務接待費管理暫行辦法》(合財行〔2015〕64號)等相關(guān)規(guī)定。2020年,國內(nèi)公務接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人員)。

      3.公務用車購置及運行費支出決算0萬元,與2020年度預算相比持平,持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位,無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置及運行費。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中:

      公務用車運行維護費支出決算0萬元,與2020年度預算相比持平,持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位,無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車運行維護費。主要用于日常公務等所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2020年12月31日,合肥市第二人民醫(yī)院一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數(shù)為0輛。

      公務用車購置費支出決算0萬元,與2020年度預算相比持平,持平的原因是本單位為公益二類事業(yè)單位,無一般公共預算及政府性基金財政撥款預算安排與支出的公務用車購置。主要用于公務用車購置。2020年,購置車輛0臺。

      十、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預算績效管理要求,合肥市第二人民醫(yī)院組織對2020年度納入單位預算的9個項目支出全面開展績效自評,覆蓋率達100%。從評價總體情況來看,合肥市第二人民醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范,預算執(zhí)行及時、有效,績效目標得到較好實現(xiàn),績效管理水平不斷提高。

      (二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算中公開“管理運營費用”等9個項目的績效自評報告,詳見“附件:合肥市第二人民醫(yī)院2020年度項目支出績效自評報告(共9個)”。

      十一、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      合肥市第二人民醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位,按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑,本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。2020年度本單位1家單位運行經(jīng)費0萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務等。

      (二)政府采購情況

      2020年度,合肥市第二人民醫(yī)院政府采購支出總額18939.43萬元,其中:政府采購貨物支出14500.03萬元、政府采購工程支出2649.2萬元、政府采購服務支出1790.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2020年12月31日,合肥市第二人民醫(yī)院共有車輛20輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車20輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備2臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備105臺(套)。

       

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

      三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      五、經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

      七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

      八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

      十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
          十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

      十五、機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      附件:

      1.合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算報表(共9張)

      2.合肥市第二人民醫(yī)院2020年度項目支出績效自評報告(共9個)

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度單位決算報表.pdf

      合肥市第二人民醫(yī)院2020年度項目支出績效自評報告.pdf

      和平路院區(qū):合肥市瑤海區(qū)和平路246號, 電話:0551-62203666
      廣德路院區(qū):合肥市瑤海區(qū)廣德路與樂水路交叉口, 電話:0551-62965102

      投訴電話:和平路院區(qū)62203612,廣德路院區(qū)62965082

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